회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
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기획감사실 [일반회계] | |||||||
건전한 재정 관리 | |||||||
> 효율적 재정 운영 | |||||||
예산 편성 관리 | 자체 | 일반공공행정 | 239,004,000 | 214,004,000 | 25,000,000 | 89.54% | |
원활한 재정 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 225,650,000 | 126,980,000 | 98,670,000 | 56.273% | |
투명한 지방보조금 관리 | 자체 | 일반공공행정 | 36,000,000 | 26,000,000 | 10,000,000 | 72.222% | |
시책 기획 및 개발 | |||||||
> 시정기획 관리 | |||||||
주요 업무 기획 | 자체 | 일반공공행정 | 84,500,000 | 79,800,000 | 4,700,000 | 94.438% | |
시책 및 현안사업 관리 | 자체 | 일반공공행정 | 194,170,000 | 70,930,000 | 123,240,000 | 36.53% | |
지방자치단체 혁신행정 기반 조성 | 자체 | 일반공공행정 | 99,000,000 | 37,900,000 | 61,100,000 | 38.283% | |
행정운영경비(기획감사실) | |||||||
> 기본경비 | |||||||
기본경비 | 자체 | 기타 | 124,900,000 | 118,773,000 | 6,127,000 | 95.094% | |
재원관리 | |||||||
> 예비비 관리 | |||||||
예비비(일반회계) | 자체 | 예비비 | 19,186,133,000 | 0 | 19,186,133,000 | 0% | |
내부유보금 | 자체 | 예비비 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
공정한 사회기반 구축 | |||||||
> 예방감사 | |||||||
행정사무감사 | 자체 | 일반공공행정 | 33,000,000 | 13,204,000 | 19,796,000 | 40.012% | |
공직윤리위원회 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 18,600,000 | 15,689,000 | 2,911,000 | 84.349% | |
옴부즈만 구성 및 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 44,000,000 | 43,970,000 | 30,000 | 99.932% | |
시정 운영 지원 | |||||||
> 의회 및 법제사무 지원 | |||||||
의회 행정사무관리 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 13,000,000 | 13,000,000 | 0 | 100% | |
법무행정 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 138,600,000 | 137,600,000 | 1,000,000 | 99.278% | |
규제개혁 시책운영 | 자체 | 일반공공행정 | 19,200,000 | 19,200,000 | 0 | 100% | |
재무활동(재정안정화계정) | |||||||
> 내부거래지출(재정안정화계정) | |||||||
일반회계 전출금(재정안정화계정) | 자체 | 일반공공행정 | 54,999,998,000 | 30,000,001,000 | 24,999,997,000 | 54.545% | |
> 보전지출(재정안정화계정) | |||||||
기금 예치금(재정안정화계정) | 자체 | 일반공공행정 | 100,180,296,000 | 0 | 100,180,296,000 | 0% | |
재무활동(통합계정) | |||||||
> 내부거래지출(통합계정) | |||||||
예수금 원리금 상환(통합계정) | 자체 | 일반공공행정 | 300,000,000 | 300,000,000 | 0 | 100% | |
> 보전지출(통합계정) | |||||||
기금 예치금(통합계정) | 자체 | 일반공공행정 | 5,643,024,900 | 0 | 5,643,024,900 | 0% |
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