회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
정안면 [일반회계] | |||||||
지역 균형발전(정안면) | |||||||
> 주민숙원사업 | |||||||
소규모 주민숙원사업 | 자체 | 국토및지역개발 | 693,831,940 | 425,891,776 | 267,940,164 | 61.383% | |
주민생활 편익지원 | 자체 | 국토및지역개발 | 210,857,744 | 169,749,520 | 41,108,224 | 80.504% | |
지역특성화 사업 | 자체 | 국토및지역개발 | 34,774,000 | 33,124,320 | 1,649,680 | 95.256% | |
2023년 7월 집중호우 피해 복구 사업 | 자체 | 국토및지역개발 | 70,000,000 | 64,983,660 | 5,016,340 | 92.834% | |
> 국토공원화사업 | |||||||
꽃길조성 | 자체 | 국토및지역개발 | 47,000,000 | 26,072,890 | 20,927,110 | 55.474% | |
주민자치 구현(정안면) | |||||||
> 주민자치센터 운영 | |||||||
주민자치센터 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 45,500,000 | 21,294,000 | 24,206,000 | 46.8% | |
> 통리반장 활동지원 | |||||||
통리반장 수당 | 자체 | 일반공공행정 | 211,580,000 | 164,980,000 | 46,600,000 | 77.975% | |
> 일선기관 운영 | |||||||
청사ㆍ차량 유지관리 | 자체 | 일반공공행정 | 353,380,000 | 187,784,144 | 165,595,856 | 53.139% | |
> 주민참여예산 관리 | |||||||
자치계획형 사업 | 자체 | 일반공공행정 | 60,000,000 | 14,250,000 | 45,750,000 | 23.75% | |
주민생활밀착사업 | 자체 | 일반공공행정 | 59,000,000 | 0 | 59,000,000 | 0% | |
행정운영경비(정안면) | |||||||
> 인력운영비 | |||||||
인력운영비 | 자체 | 기타 | 108,337,000 | 41,586,768 | 66,750,232 | 38.386% | |
> 기본경비 | |||||||
기본경비 | 자체 | 기타 | 96,090,000 | 47,009,780 | 49,080,220 | 48.923% |
지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.