회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
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웅진동 [일반회계] | |||||||
행정운영경비(웅진동) | |||||||
> 기본경비 | |||||||
기본경비 | 자체 | 기타 | 82,370,000 | 52,809,688 | 29,560,312 | 64.113% | |
금학동 [일반회계] | |||||||
지역 균형발전(금학동) | |||||||
> 주민숙원사업 | |||||||
소규모 주민숙원사업 | 자체 | 국토및지역개발 | 460,500,000 | 253,388,832 | 207,111,168 | 55.025% | |
주민생활 편익지원 | 자체 | 국토및지역개발 | 100,000,000 | 93,741,024 | 6,258,976 | 93.741% | |
2023년 7월 집중호우 피해 복구 사업 | 자체 | 국토및지역개발 | 357,000,000 | 345,725,888 | 11,274,112 | 96.842% | |
> 국토공원화사업 | |||||||
꽃길조성 | 자체 | 국토및지역개발 | 44,000,000 | 26,634,280 | 17,365,720 | 60.532% | |
주민자치 구현(금학동) | |||||||
> 주민자치센터 운영 | |||||||
주민자치센터 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 45,000,000 | 29,778,400 | 15,221,600 | 66.174% | |
> 통리반장 활동지원 | |||||||
통리반장 수당 | 자체 | 일반공공행정 | 99,950,000 | 78,190,000 | 21,760,000 | 78.229% | |
> 일선기관 운영 | |||||||
청사ㆍ차량 유지관리 | 자체 | 일반공공행정 | 133,000,000 | 78,722,848 | 54,277,152 | 59.19% | |
> 주민참여예산 관리 | |||||||
자치계획형 사업 | 자체 | 일반공공행정 | 60,000,000 | 18,226,200 | 41,773,800 | 30.377% | |
행정운영경비(금학동) | |||||||
> 인력운영비 | |||||||
인력운영비 | 자체 | 기타 | 88,252,000 | 40,910,032 | 47,341,968 | 46.356% | |
> 기본경비 | |||||||
기본경비 | 자체 | 기타 | 81,510,000 | 45,961,940 | 35,548,060 | 56.388% | |
옥룡동 [일반회계] | |||||||
지역 균형발전(옥룡동) | |||||||
> 주민숙원사업 | |||||||
소규모 주민숙원사업 | 자체 | 국토및지역개발 | 409,000,000 | 283,598,016 | 125,401,984 | 69.339% | |
주민생활 편익지원 | 자체 | 국토및지역개발 | 110,000,000 | 59,990,000 | 50,010,000 | 54.536% | |
2023년 7월 집중호우 피해 복구 사업 | 자체 | 국토및지역개발 | 90,000,000 | 80,940,768 | 9,059,232 | 89.934% | |
> 국토공원화사업 | |||||||
꽃길조성 | 자체 | 국토및지역개발 | 65,000,000 | 42,771,480 | 22,228,520 | 65.802% | |
주민자치 구현(옥룡동) | |||||||
> 주민자치센터 운영 | |||||||
주민자치센터 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 70,000,000 | 46,493,488 | 23,506,512 | 66.419% | |
> 통리반장 활동지원 | |||||||
통리반장 수당 | 자체 | 일반공공행정 | 180,530,000 | 142,140,000 | 38,390,000 | 78.735% | |
> 일선기관 운영 | |||||||
청사ㆍ차량 유지관리 | 자체 | 일반공공행정 | 97,060,000 | 86,573,072 | 10,486,928 | 89.195% | |
> 주민참여예산 관리 | |||||||
자치계획형 사업 | 자체 | 일반공공행정 | 32,000,000 | 22,789,610 | 9,210,390 | 71.218% | |
행정운영경비(옥룡동) | |||||||
> 인력운영비 | |||||||
인력운영비 | 자체 | 기타 | 124,157,000 | 49,870,712 | 74,286,288 | 40.167% | |
> 기본경비 | |||||||
기본경비 | 자체 | 기타 | 95,130,000 | 55,874,260 | 39,255,740 | 58.735% | |
신관동 [일반회계] | |||||||
지역 균형발전(신관동) | |||||||
> 주민숙원사업 | |||||||
소규모 주민숙원사업 | 자체 | 국토및지역개발 | 168,000,000 | 109,803,792 | 58,196,208 | 65.359% | |
주민생활 편익지원 | 자체 | 국토및지역개발 | 90,000,000 | 66,190,000 | 23,810,000 | 73.544% | |
> 국토공원화사업 | |||||||
꽃길조성 | 자체 | 국토및지역개발 | 75,000,000 | 58,760,808 | 16,239,192 | 78.348% | |
주민자치 구현(신관동) | |||||||
> 주민자치센터 운영 | |||||||
주민자치센터 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 91,670,000 | 53,055,760 | 38,614,240 | 57.877% | |
> 통리반장 활동지원 | |||||||
통리반장 수당 | 자체 | 일반공공행정 | 271,300,000 | 212,315,504 | 58,984,496 | 78.259% | |
> 일선기관 운영 | |||||||
청사ㆍ차량 유지관리 | 자체 | 일반공공행정 | 138,000,000 | 28,657,800 | 109,342,200 | 20.767% | |
> 주민참여예산 관리 | |||||||
자치계획형 사업 | 자체 | 일반공공행정 | 60,000,000 | 38,253,000 | 21,747,000 | 63.755% | |
주민생활밀착사업 | 자체 | 일반공공행정 | 96,040,000 | 64,313,400 | 31,726,600 | 66.965% | |
행정운영경비(신관동) | |||||||
> 인력운영비 | |||||||
인력운영비 | 자체 | 기타 | 138,519,008 | 47,165,020 | 91,353,988 | 34.049% | |
> 기본경비 | |||||||
기본경비 | 자체 | 기타 | 107,310,000 | 63,935,200 | 43,374,800 | 59.58% | |
월송동 [일반회계] | |||||||
주민자치 구현(월송동) | |||||||
> 주민자치센터 운영 | |||||||
주민자치센터 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 50,310,000 | 29,540,280 | 20,769,720 | 58.717% | |
> 통리반장 활동지원 | |||||||
통리반장 수당 | 자체 | 일반공공행정 | 193,950,000 | 145,578,544 | 48,371,456 | 75.06% | |
> 일선기관 운영 | |||||||
청사ㆍ차량 유지관리 | 자체 | 일반공공행정 | 82,600,000 | 57,662,480 | 24,937,520 | 69.809% | |
> 주민참여예산 관리 | |||||||
자치계획형 사업 | 자체 | 일반공공행정 | 60,000,000 | 54,931,900 | 5,068,100 | 91.553% | |
지역 균형발전(월송동) | |||||||
> 주민숙원사업 | |||||||
소규모 주민숙원사업 | 자체 | 국토및지역개발 | 256,000,000 | 130,134,464 | 125,865,536 | 50.834% | |
주민생활 편익지원 | 자체 | 국토및지역개발 | 70,000,000 | 45,335,000 | 24,665,000 | 64.764% | |
2023년 7월 집중호우 피해 복구 사업 | 자체 | 국토및지역개발 | 198,000,000 | 140,618,800 | 57,381,200 | 71.02% | |
> 국토공원화사업 | |||||||
꽃길조성 | 자체 | 국토및지역개발 | 55,000,000 | 20,154,460 | 34,845,540 | 36.644% | |
행정운영경비(월송동) | |||||||
> 기본경비 | |||||||
기본경비 | 자체 | 기타 | 91,870,000 | 51,321,512 | 40,548,488 | 55.863% | |
> 인력운영비 | |||||||
인력운영비 | 자체 | 기타 | 131,338,000 | 54,598,480 | 76,739,520 | 41.571% | |
복지정책과 [의료급여기금사업] | |||||||
저소득층 생활보장 | |||||||
> 의료급여기금사업 특별회계 | |||||||
의료급여 자치단체경상보조(의료급여사업 관리) | 보조 | 사회복지 | 10,800,000 | 4,093,280 | 6,706,720 | 37.901% | |
의료급여 자치단체경상보조(장애인보장구 지원) | 보조 | 사회복지 | 414,624,992 | 233,858,048 | 180,766,944 | 56.402% | |
의료급여 자치단체 부담금 | 자체 | 사회복지 | 2,131,873,020 | 1,598,904,960 | 532,968,060 | 75% | |
교통과 [주차장사업] | |||||||
행정운영경비(교통과) | |||||||
> 인력운영비 | |||||||
인력운영비(주차장사업) | 자체 | 기타 | 209,823,008 | 151,145,664 | 58,677,344 | 72.035% | |
재무활동(교통과) | |||||||
> 보전지출(주차장사업) | |||||||
국·도비보조금 반환금(주차장사업) | 자체 | 기타 | 733,000 | 721,300 | 11,700 | 98.404% | |
교통안전 여건 조성 | |||||||
> 주차장사업 특별회계 | |||||||
공영주차장 조성(자체) | 자체 | 교통및물류 | 5,280,648,200 | 1,396,794,620 | 3,883,853,580 | 26.451% | |
주정차 관리 운영 | 자체 | 교통및물류 | 431,968,992 | 297,153,312 | 134,815,680 | 68.79% | |
주차장사업 예비비 | 자체 | 교통및물류 | 1,177,000 | 0 | 1,177,000 | 0% | |
신관동[우수저류] 공영주차타워 건립(전환사업) | 보조 | 교통및물류 | 7,465,209,900 | 2,705,172,740 | 4,760,037,160 | 36.237% |
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